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NOTA DE EMPENHO 2018NE01081

Favorecido

SARAH RAQUEL PINTO ALVES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00414831381

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESRISCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

270770/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA D, CASA 14 - RADIONAL FONE: (98)88154440

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65047520

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE22/10/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01081 19/11/2018 1.735,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE22/10/2018.
2018NE01081 19/11/2018 1.735,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE01081 'EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO 'DAS DIARIAS E CANCELAMEN-TO DO PROCESSO N. 270770/2018
2018NE01159 29/11/2018 -1.735,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL01423 19/11/2018 0,00 -1.735,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01316 19/11/2018 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00989 19/11/2018 0,00 0,00 1.735,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE QUE O MILITAR BM NAO VIAJOU E DEVOLVEU O VALOR DAS DIARIAS EM
2018GR00052 29/11/2018 0,00 0,00 -1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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