CPF/CNPJ:
00414831381
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
GESRISCBM01
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
270770/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA D, CASA 14 - RADIONAL FONE: (98)88154440
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65047520
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE22/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01081 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA O SENABOM/2018 DE A-CORO COM O BG N. 118 DE22/10/2018.
|
2018NE01081 | 19/11/2018 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE01081 'EM VIRTUDE DA DEVOLUCAO 'DAS DIARIAS E CANCELAMEN-TO DO PROCESSO N. 270770/2018
|
2018NE01159 | 29/11/2018 | -1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL01423 | 19/11/2018 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL01316 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00989 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: RECOLHIMENTO PARA REGULARIZACAO EM VIRTUDE DE QUE O MILITAR BM NAO VIAJOU E DEVOLVEU O VALOR DAS DIARIAS EM
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2018GR00052 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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