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NOTA DE EMPENHO 2018NE00532

Favorecido

JOSE FREDERICO G PEREIRA E OU
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

41201213487

Emissão:

05/04/2018

Plano Interno:

DIARIASPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

71159/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 1321

Municipio:

IMPERATRIZ 722 2161

Estado:

MA

CEP:

00065900

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO PEDARE-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 13/03/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00532 05/04/2018 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO PEDARE-MIRIM NO PERIODO DE 12 A 13/03/2018
2018NE00532 05/04/2018 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00571 05/04/2018 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00504 12/04/2018 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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