CPF/CNPJ:
74099833372
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
FOMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235507/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA ITAPECURU-MIRIM/MA, PARTICIPAR DA INAUGURACAO DACASA DE CULTURA E PARTICIPAR DO FINAL DE SEMANA DEOCUPACAO NO PERIODO DE 02A 05/10/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02389 | 02/10/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA ITAPECURU-MIRIM/MA, PARTICIPAR DA INAUGURACAO DACASA DE CULTURA E PARTICIPAR DO FINAL DE SEMANA DEOCUPACAO NO PERIODO DE 02A 05/10/201
|
2018NE02389 | 02/10/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04073 | 02/10/2018 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL04071 | 03/10/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL04074 | 03/10/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB03251 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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