CPF/CNPJ:
82113467372
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0236658/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 5 N. 63, VILA IPIRANGA
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900100
CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 114/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00206 | 02/10/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 114/2018.
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2018NE00206 | 02/10/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00265 | 02/10/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00254 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00254 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00074 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00127 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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