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NOTA DE EMPENHO 2018NE00206

Favorecido

LIDIANE MARQUES LIMA
R$ 692,00
 

CPF/CNPJ:

82113467372

Emissão:

02/10/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0236658/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 5 N. 63, VILA IPIRANGA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900100

Descrição

CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 114/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00206 02/10/2018 692,00 692,00 692,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 114/2018.
2018NE00206 02/10/2018 692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00265 02/10/2018 0,00 692,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00254 04/10/2018 0,00 0,00 692,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00254 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00074 16/10/2018 0,00 0,00 -692,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00127 16/10/2018 0,00 0,00 692,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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