CPF/CNPJ:
65975588120
Emissão:
21/09/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0226124/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FREI MANOEL PROCOPIO, 200 801, BEIRA RIO,
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
DIARIA A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTROS, DE 25 A 28/09/2018 EM SAO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00197 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTROS, DE 25 A 28/09/2018 EM SAO LUIS/MA
|
2018NE00197 | 21/09/2018 | 1.048,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00245 | 21/09/2018 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00222 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
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2018GR00007 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00257 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00222 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00042 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.048,00 |
PAGAMENTO (881884)
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2018NS00093 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.048,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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