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NOTA DE EMPENHO 2018NE00197

Favorecido

LAIO JULIO DE OLIVEIRA MAIA
R$ 1.048,00
 

CPF/CNPJ:

65975588120

Emissão:

21/09/2018

Plano Interno:

MANUAGEMSUL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0226124/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA FREI MANOEL PROCOPIO, 200 801, BEIRA RIO,

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

DIARIA A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTROS, DE 25 A 28/09/2018 EM SAO LUIS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00197 21/09/2018 1.048,00 1.048,00 1.048,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA A SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REF. A SUPLEMENT. ORCAMENT; SEPLAN, WORKSHOP (SIGEP), OF. CIRCULAR 007/2018, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONGEP, E OUTROS, DE 25 A 28/09/2018 EM SAO LUIS/MA
2018NE00197 21/09/2018 1.048,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00245 21/09/2018 0,00 1.048,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00222 26/09/2018 0,00 0,00 1.048,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: POR MOTIVO DESCONHECIDO ARQUIVO NAO FOI PARA BANCOPORTANTO NAO FOI PAGO, NESTE CASO FAZER GR E EM SEGUIDA
2018GR00007 26/09/2018 0,00 0,00 -1.048,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00257 08/10/2018 0,00 0,00 1.048,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00222 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00042 16/10/2018 0,00 0,00 -1.048,00
PAGAMENTO (881884)
2018NS00093 16/10/2018 0,00 0,00 1.048,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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