CPF/CNPJ:
67845495387
Emissão:
17/03/2017
Plano Interno:
GRADUEMASUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
55135/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PARAIBA 1227 NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907260
VR. REF. DIARIAS PARA SAOLUIS PARA SERVICO DE MOTORISTA NO PERIODO DE 21/032017 A 25/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00017 | 17/03/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. DIARIAS PARA SAOLUIS PARA SERVICO DE MOTORISTA NO PERIODO DE 21/032017 A 25/03/2017
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2017NE00017 | 17/03/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00013 | 17/03/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00009 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05766 OB - 2017OB00009 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 18032017
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2017NS00011 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00056 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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