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NOTA DE EMPENHO 2017NE00019

Favorecido

JOSE FERREIRA MENDES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

10008870306

Emissão:

02/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

14871/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Endereço:

RUA LEOPOLDINA FROES 11

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08REFERENTEA FISCALIZACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00019 02/02/2017 2.826,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08REFERENTEA FISCALIZACAO
2017NE00019 02/02/2017 2.826,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A PROBLEMAS NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL E CONSEQUENTEMENTE CANCELAMENTO DA VIAGEM
2017NE00139 20/02/2017 -2.826,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL00151 02/02/2017 0,00 -2.826,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00021 02/02/2017 0,00 2.826,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00015 02/02/2017 0,00 0,00 2.826,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05706 OB - 2017OB00015 MOTIVO Por mot.seguranca ct nao permite credito 03022017
2017NS00016 02/02/2017 0,00 0,00 -2.826,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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