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NOTA DE EMPENHO 2017NE12102

Favorecido

MARIA DE JESUS MACEDO DA SILVA
R$ 994,50
 

CPF/CNPJ:

29296706300

Emissão:

09/11/2017

Plano Interno:

CONTREGAVAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

258510/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DEPUTADO JOSE RIOS 31 B

Municipio:

SAO LUIS FONE 2232040

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.11 A 08.11.17EM MATOES PARNARAMA S.F.DO MARANHAO TIMON COM 06DIARIAS E MEIA RD 2371/17EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12102 09/11/2017 994,50 994,50 994,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 02.11 A 08.11.17EM MATOES PARNARAMA S.F.DO MARANHAO TIMON COM 06DIARIAS E MEIA RD 2371/17EM ANEXO
2017NE12102 09/11/2017 994,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL17425 09/11/2017 0,00 994,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15332 10/11/2017 0,00 0,00 994,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELADA POR INSUFICIENCIA DE SALDO
2017GR00114 13/11/2017 0,00 0,00 -994,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB15539 21/11/2017 0,00 0,00 994,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15539 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
2017NS00673 21/11/2017 0,00 0,00 -994,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB15781 22/11/2017 0,00 0,00 994,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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