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NOTA DE EMPENHO 2017NE10063

Favorecido

MARIA DO SOCORRO NUNES RABELO BALBY
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

18281273372

Emissão:

05/10/2017

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

223639/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA DA ECONOMIA Q.15 C18 COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65078440

Descrição

DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1839, NO PE-RIODO DE 16 A 19/10/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10063 05/10/2017 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 1839, NO PE-RIODO DE 16 A 19/10/2017 TOTAL: 3,5 DIARIAS
2017NE10063 05/10/2017 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL15265 05/10/2017 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB13146 05/10/2017 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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