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NOTA DE EMPENHO 2017NE13707

Favorecido

LARISSA DE NAZARE FURTADO MORAIS
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

05050833370

Emissão:

14/12/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

280792/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 063QD.08 N.46 BEQUIMAO

Municipio:

SAOLUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.12 A 09.12.17EM VIANA COM 05 DIARIAS EMEIA RD 2591/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE13707 14/12/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.12 A 09.12.17EM VIANA COM 05 DIARIAS EMEIA RD 2591/2017 ANEXO
2017NE13707 14/12/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL19860 14/12/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB17476 14/12/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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