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NOTA DE EMPENHO 2017NE05618

Favorecido

ANTONIO CARLOS SANTOS FURTADO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

03800210304

Emissão:

27/06/2017

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

131050/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA MARABA Q.P, CASA 9 CONJUNTO PARQUE AMAZONAS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65031000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.06 A 30.06.17EM BARRA DO CORDA P.DUTRACOM 04 DIARIAS E MEIA RD878/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05618 27/06/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.06 A 30.06.17EM BARRA DO CORDA P.DUTRACOM 04 DIARIAS E MEIA RD878/2017 EM ANEXO
2017NE05618 27/06/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL08800 27/06/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB07492 27/06/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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