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NOTA DE EMPENHO 2017NE12284

Favorecido

MARILIA REGO DE JESUS
R$ 929,50
 

CPF/CNPJ:

00084351381

Emissão:

21/11/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

263063/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 13 QD 08 CASA 12 PLANALTO VINHAIS 2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070191

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, ICARU, ITAPECURUMIRIN E JENIPAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 03 A 0912.17, PERFAZENDO O TOTALDE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12284 21/11/2017 929,50 929,50 929,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, ICARU, ITAPECURUMIRIN E JENIPAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 03 A 0912.17, PERFAZENDO O TOTALDE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
2017NE12284 21/11/2017 929,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL17983 21/11/2017 0,00 929,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB15558 21/11/2017 0,00 0,00 929,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15558 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
2017NS00683 21/11/2017 0,00 0,00 -929,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB15829 22/11/2017 0,00 0,00 929,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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