CPF/CNPJ:
00084351381
Emissão:
21/11/2017
Plano Interno:
FORTEATP1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
263063/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 13 QD 08 CASA 12 PLANALTO VINHAIS 2
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070191
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, ICARU, ITAPECURUMIRIN E JENIPAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 03 A 0912.17, PERFAZENDO O TOTALDE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE12284 | 21/11/2017 | 929,50 | 929,50 | 929,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CODO, ICARU, ITAPECURUMIRIN E JENIPAPO DOS VIEIRA, NO PERIODO DE 03 A 0912.17, PERFAZENDO O TOTALDE 6,5 (SEIS DIARIAS E MEIA)
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2017NE12284 | 21/11/2017 | 929,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17983 | 21/11/2017 | 0,00 | 929,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15558 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15558 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00683 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -929,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15829 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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