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NOTA DE EMPENHO 2017NE11248

Favorecido

MARILIA REGO DE JESUS
R$ 643,50
 

CPF/CNPJ:

00084351381

Emissão:

01/11/2017

Plano Interno:

FORTEATP1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

250680/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA 13 QD 08 CASA 12 PLANALTO VINHAIS 2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65070191

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 27.10.17EM CODO ICATU ITAPECURUMIRIM COM 04 DIARIAS E MEIA RD 2127/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11248 01/11/2017 643,50 643,50 643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 23.10 A 27.10.17EM CODO ICATU ITAPECURUMIRIM COM 04 DIARIAS E MEIA RD 2127/2017 EM ANEXO
2017NE11248 01/11/2017 643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL16795 01/11/2017 0,00 643,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB14758 01/11/2017 0,00 0,00 643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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