EDVAN CALDAS DE SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00023
Dt. Emissão: 22/03/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59024/2017
266,00 266,00 266,00
2017NE00024
Dt. Emissão: 22/03/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59025/2017
399,00 399,00 399,00
2017NE00025
Dt. Emissão: 22/03/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.59028/2017
399,00 399,00 399,00
2017NE00037
Dt. Emissão: 11/04/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N 77131/2017
798,00 798,00 798,00
2017NE00071
Dt. Emissão: 30/05/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N. 119636/2017
399,00 399,00 399,00
2017NE00100
Dt. Emissão: 06/07/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME PROC. N. 153440/2017
532,00 532,00 532,00
2017NE00128
Dt. Emissão: 16/08/2017
Descrição: PAG DE DIARIAS CONFORME PROCESSO N.190680/2017
798,00 798,00 798,00
2017NE00164
Dt. Emissão: 11/09/2017
Descrição: DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUIS NO PERIODO DE 04 A 07 DE SETEMBROJUNTO AO COMANDO GERAL DAPMMA, COMO MOTORISTA DO CMT.
532,00 532,00 532,00
2017NE00177
Dt. Emissão: 18/09/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PRA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUISA D SERVICO DA UNIDADE NOPERIODO DE 12 A 13/09/2017._RECEBER VIATUARA.
266,00 266,00 266,00
2017NE00179
Dt. Emissão: 04/10/2017
Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM A SAO LUIS-MA, AFIM DE RECEBER VIATURA DA SECRETARIADE SEGURANCA.
266,00 266,00 266,00
2017NE00194
Dt. Emissão: 04/10/2017
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM AS CIDADES SAO LUIS MARANHAO A SERVICO DA UNIDADE JUNTO AO COMANDO GERAL NO PERIODO DE 02 A 04/10/2017. OBS.MOTORISTA.
399,00 399,00 399,00
2017NE00226
Dt. Emissão: 08/11/2017
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO JUNTO AO CPI,DF E PAGADORIA PERIODO:6/11 A 10/11/2017
665,00 665,00 665,00
2017NE00274
Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:15 A 19/11/2017
665,00 665,00 665,00
2017NE00278
Dt. Emissão: 16/11/2017
Descrição: DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE REALIZAR OPERCAO NA CIDADE DE ITAIPAVA DO GRAJAU MA PERIODO:29/11 A 03/12/17
665,00 665,00 665,00
Totais: 665,00 665,00 665,00

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