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NOTA DE EMPENHO 2017NE03509

Favorecido

NATHANA KALINA VALLE PORTO SOARES
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

03675727378

Emissão:

13/11/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

262305/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CHAPADINHA E BREJO NOPERIODO DE 03 A 05/2017 ,PARA PARTICIPAR DA FORMA-TURA GERAL NO 16 BPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03509 13/11/2017 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEMA CHAPADINHA E BREJO NOPERIODO DE 03 A 05/2017 ,PARA PARTICIPAR DA FORMA-TURA GERAL NO 16 BPM.
2017NE03509 13/11/2017 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL04394 20/11/2017 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02861 27/11/2017 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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