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NOTA DE EMPENHO 2017NE01747

Favorecido

VALDIR SANTOS CUTRIM
R$ 1.596,00
 

CPF/CNPJ:

00583958303

Emissão:

30/06/2017

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

80403/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE COROATA/MA NO PERIODO DE 11/04 A 22/04/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01747 30/06/2017 1.596,00 1.596,00 1.596,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE COROATA/MA NO PERIODO DE 11/04 A 22/04/2017
2017NE01747 30/06/2017 1.596,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02577 19/07/2017 0,00 1.596,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02042 03/08/2017 0,00 0,00 1.596,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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