Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00516

Favorecido

CONSTANTINO DE MELO DUTRA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

26995123620

Emissão:

14/11/2017

Plano Interno:

DIARIAINCLU

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

267320/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS HOLAND. 1103 AP.303 P. DO FCOD.TOSCANA ED.TIGNANELLO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65077635

Descrição

REF.DIARIAS QUANDO VIAGEMPARA REALIZAR MEDICAO EFISCALIZACAO EM OBRAS DECOZINHAS COMUNITARIAS NOSMUNIC.DE LAGOA GRANDE EMARAJA DO SENA NO PERIODODE 18 A 20/12/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00516 14/11/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.DIARIAS QUANDO VIAGEMPARA REALIZAR MEDICAO EFISCALIZACAO EM OBRAS DECOZINHAS COMUNITARIAS NOSMUNIC.DE LAGOA GRANDE EMARAJA DO SENA NO PERIODODE 18 A 20/12/17
2017NE00516 14/11/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01378 24/11/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
2017NL01544 13/12/2017 0,00 0,00 459,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01094 13/12/2017 0,00 0,00 459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CONTA DO DOMICILIO BANCARIO ERRADA
2017GR00013 13/12/2017 0,00 0,00 -459,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06141 OB - 2017OB01094 MOTIVO OB cancelada por comando 15122017
2017NS00032 13/12/2017 0,00 0,00 -459,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01102 14/12/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,