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NOTA DE EMPENHO 2017NE00092

Favorecido

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

26845890382

Emissão:

22/02/2017

Plano Interno:

DIARIAS0193

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

31729/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

ALAMEDA 3 BLOCO P APT.601 BEQUIMAO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO P/ SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS QUE IRAO REALIZAR MO NITORAMENTO E FISCALIZA CAO PAA LEITE NOS MUN. DEZE DOCA,SANTA LUZIA DO PARUA,ARAGUANA,NOVA OLINDA,PRESIDENTE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00092 22/02/2017 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO P/ SERVIDOR TRANSPORTAR TECNICOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS QUE IRAO REALIZAR MO NITORAMENTO E FISCALIZA CAO PAA LEITE NOS MUN. DEZE DOCA,SANTA LUZIA DO PARUA,ARAGUANA,NOVA OLINDA,PRESIDENTE
2017NE00092 22/02/2017 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00209 22/02/2017 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00196 23/02/2017 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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