CPF/CNPJ:
91507111568
Emissão:
02/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
123697/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES LOTE 7 Q-38 COND.ELIZ REGINA QUINTAS/CALHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071380
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17 P/COORDENARA CAPACITACAO NO AMBITODO PLANO MAIS IDH NO CUMPRIMENTO DE OFICINAS DEELABORACAO DOS PLANOS DEESTRUTURACA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00909 | 02/06/2017 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARASERRANO E CAJARI-MA DE5 A 12/6/17 P/COORDENARA CAPACITACAO NO AMBITODO PLANO MAIS IDH NO CUMPRIMENTO DE OFICINAS DEELABORACAO DOS PLANOS DEESTRUTURACA
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2017NE00909 | 02/06/2017 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM VIRTUDE DA DEVOLUCAODAS DIARIAS PELA NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE02410 | 06/11/2017 | -1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02941 | 02/06/2017 | 0,00 | -1.384,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01188 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01032 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1032/2017 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM,CONFORM
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2017GR00098 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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