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NOTA DE EMPENHO 2017NE00014

Favorecido

CLEITON FERREIRA DA SILVA
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

66413842334

Emissão:

18/01/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

7358/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA COMPOR A EQUIPE PRECUR SORA DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR FLAVIO DINONO PERIODO 16 A 19/01/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00014 18/01/2017 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ PARA COMPOR A EQUIPE PRECUR SORA DE SEGURANCA PESSOALDO GOVERNADOR FLAVIO DINONO PERIODO 16 A 19/01/2017
2017NE00014 18/01/2017 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00014 19/01/2017 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00016 23/01/2017 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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