CPF/CNPJ:
52907678353
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
106696/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SAPOTI QD26, CASA 08, RESIDENCIAL LIMA VERDE
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 17 A 19/05/2017, AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL E APROXIMADADA COMITIVA DA CORREIA DOSUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01008 | 17/05/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 17 A 19/05/2017, AO MUNICIPIO DE BARREIRINHAS, PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL E APROXIMADADA COMITIVA DA CORREIA DOSUL.
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2017NE01008 | 17/05/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL01270 | 17/05/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01080 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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