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NOTA DE EMPENHO 2017NE01028

Favorecido

EDSON AZEVEDO FERREIRA
R$ 500,50
 

CPF/CNPJ:

35196670378

Emissão:

18/05/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

107954/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DANIEL DE LA TOUCHE 117

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 18 A 21/05/17,EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01028 18/05/2017 500,50 500,50 500,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 18 A 21/05/17,EM VIAGEM A IMPERATRIZ, PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR.
2017NE01028 18/05/2017 500,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL01291 18/05/2017 0,00 500,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB01093 18/05/2017 0,00 0,00 500,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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