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NOTA DE EMPENHO 2016NE08192

Favorecido

CARLOS PRIMO VILAR ARAUJO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00665466307

Emissão:

24/10/2016

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

229384/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA A QD.05 CASA 09,MARANHAO NOVO SAO LUIS

Municipio:

SAOLUI

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF. PAGAMENTO DEDIARIAS P/CUSTEAR DESPESANA CID; IMPERATRIZ, NO PERIOSO DE 06 A 11/10/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08192 24/10/2016 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DEDIARIAS P/CUSTEAR DESPESANA CID; IMPERATRIZ, NO PERIOSO DE 06 A 11/10/2016
2016NE08192 24/10/2016 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL09853 25/10/2016 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB08477 31/10/2016 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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