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NOTA DE EMPENHO 2016NE06247

Favorecido

CARLOS PRIMO VILAR ARAUJO
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

00665466307

Emissão:

25/08/2016

Plano Interno:

MANUTPRISAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

177258/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA A QD.05 CASA 09,MARANHAO NOVO SAO LUIS

Municipio:

SAOLUI

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/ZE DOCA/SAOLUIS DIA 01 E 02/08, UMA DIARIA E MEIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06247 25/08/2016 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM DIA-RIAS SAO LUIS/ZE DOCA/SAOLUIS DIA 01 E 02/08, UMA DIARIA E MEIA
2016NE06247 25/08/2016 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL07416 25/08/2016 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB06181 29/08/2016 0,00 0,00 229,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB06181,CONF.PROC.177258
2016GR00078 02/09/2016 0,00 0,00 -229,50
PAGAMENTO (700107)
2016OB06658 09/09/2016 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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