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NOTA DE EMPENHO 2016NE05688

Favorecido

ANNA CAROLINA NAHUZ DE SOUZA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

96007990320

Emissão:

08/08/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

153892/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

COND.DEL FIORI JARDIM EL DORADO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066635

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17.07.16 EMIMPERATRIZ RD 854/16 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05688 08/08/2016 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 17.07.16 EMIMPERATRIZ RD 854/16 ANEXO
2016NE05688 08/08/2016 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL08631 08/08/2016 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB07528 08/08/2016 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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