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NOTA DE EMPENHO 2016NE08833

Favorecido

KARLA SUELY DA CONCEICAO TRINDADE
R$ 393,00
 

CPF/CNPJ:

90121333515

Emissão:

11/11/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

249290/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.DOS HOLANDESES Q.29FLAT NUMBER ONE AP 1102

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 09.11 A 09.11.16EM BRASILIA-DF RD 3702/16EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08833 11/11/2016 393,00 393,00 393,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 09.11 A 09.11.16EM BRASILIA-DF RD 3702/16EM ANEXO
2016NE08833 11/11/2016 393,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL13687 11/11/2016 0,00 -393,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13681 11/11/2016 0,00 393,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL13690 11/11/2016 0,00 393,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11702 11/11/2016 0,00 0,00 393,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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