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NOTA DE EMPENHO 2016NE06503

Favorecido

KARLA SUELY DA CONCEICAO TRINDADE
R$ 259,50
 

CPF/CNPJ:

90121333515

Emissão:

31/08/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

191086/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.DOS HOLANDESES Q.29FLAT NUMBER ONE AP 1102

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/08/2016,CONFORME RD N.2182/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06503 31/08/2016 259,50 259,50 259,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/08/2016,CONFORME RD N.2182/2016
2016NE06503 31/08/2016 259,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL09847 31/08/2016 0,00 259,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB08612 31/08/2016 0,00 0,00 259,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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