CPF/CNPJ:
73393495372
Emissão:
06/05/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
89128/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV DOS HOLANDESES N 11 AD ALVORADA APTO 301 PONTA DA AREIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.05 A 06.05.16EM BRASILIA-DF RD 233/16EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02545 | 06/05/2016 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.05 A 06.05.16EM BRASILIA-DF RD 233/16EM ANEXO
|
2016NE02545 | 06/05/2016 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL03815 | 06/05/2016 | 0,00 | -1.179,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03811 | 06/05/2016 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL03817 | 06/05/2016 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03267 | 06/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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