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NOTA DE EMPENHO 2016NE08155

Favorecido

ALYNNE FERREIRA SERRA
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

66665302334

Emissão:

25/10/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

235670/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA UM CASA 103 SAO FRANCISCO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3525, NOPERIODO DE 21 A 22/10/16TOTAL: 1,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08155 25/10/2016 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 3525, NOPERIODO DE 21 A 22/10/16TOTAL: 1,5 DIARIAS
2016NE08155 25/10/2016 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL12525 25/10/2016 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB10978 25/10/2016 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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