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NOTA DE EMPENHO 2016NE10755

Favorecido

LIDIA CUNHA SCHRAMM DE SOUSA
R$ 786,00
 

CPF/CNPJ:

64540162349

Emissão:

14/12/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

269923/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DAS DALIAS ED.ILE APTO 602 PON-TA DA D'AREIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 15 A 16/12/2016, CONF. RD 4924 TOTAL: 2 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10755 14/12/2016 786,00 786,00 786,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 15 A 16/12/2016, CONF. RD 4924 TOTAL: 2 DIARIAS
2016NE10755 14/12/2016 786,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL16116 14/12/2016 0,00 786,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB13686 14/12/2016 0,00 0,00 786,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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