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NOTA DE EMPENHO 2016NE10053

Favorecido

DANIEL SOARES SARAIVA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

62446266304

Emissão:

28/11/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

252835/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA JOSE CANDIDO DE MARAES QD 25 C 02 B COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65073830

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CACHOEIRA GRANDE,ICATUMORROS, PRESIDENTE JUSCE-LINO E ROSARIO, NO PERIO-DO DE 21 A 25.11.16, PER-FAZENDO UM TOTAL 4 1/2 ( QUATRO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10053 28/11/2016 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CACHOEIRA GRANDE,ICATUMORROS, PRESIDENTE JUSCE-LINO E ROSARIO, NO PERIO-DO DE 21 A 25.11.16, PER-FAZENDO UM TOTAL 4 1/2 ( QUATRO DIARIAS E MEIA)
2016NE10053 28/11/2016 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL14906 28/11/2016 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12805 28/11/2016 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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