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NOTA DE EMPENHO 2016NE06747

Favorecido

ANDREA C G DA CONCEICAO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

51608278387

Emissão:

05/09/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

178213/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DA BORBOLETA 06

Municipio:

SAO LUIS FONE 2452952

Estado:

MA

CEP:

00065045

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE06747 05/09/2016 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 2082, NOPERIODO DE 16 A 20/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
2016NE06747 05/09/2016 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL10100 05/09/2016 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB08848 05/09/2016 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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