Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE05914

Favorecido

ANDREA C G DA CONCEICAO
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

51608278387

Emissão:

15/08/2016

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

148823/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA DA BORBOLETA 06

Municipio:

SAO LUIS FONE 2452952

Estado:

MA

CEP:

00065045

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A12/07/2016,CONFORME RD N.851/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05914 15/08/2016 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 09 A12/07/2016,CONFORME RD N.851/2016
2016NE05914 15/08/2016 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL09127 15/08/2016 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB08173 17/08/2016 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,