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NOTA DE EMPENHO 2016NE03969

Favorecido

JOAO PEDRO AMORIM SANTOS
R$ 864,50
 

CPF/CNPJ:

25300776300

Emissão:

23/06/2016

Plano Interno:

EXECVIAMB

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

117584/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA PRECIOSA 194

Municipio:

IPEM/HSE

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.06 A 18.06.18EM ACAILANDIA/ IMPERATRIZRD 392/16 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03969 23/06/2016 864,50 864,50 864,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.06 A 18.06.18EM ACAILANDIA/ IMPERATRIZRD 392/16 EM ANEXO
2016NE03969 23/06/2016 864,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL06318 23/06/2016 0,00 864,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB05477 23/06/2016 0,00 0,00 864,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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