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NOTA DE EMPENHO 2016NE05768

Favorecido

MARIA DILCE FERREIRA SO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

25291467304

Emissão:

10/08/2016

Plano Interno:

FORTEATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

163202/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA L QD 02 C 15

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065060

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 08.08 A 12.08.16EM CAXIAS RD 933/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05768 10/08/2016 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 08.08 A 12.08.16EM CAXIAS RD 933/16
2016NE05768 10/08/2016 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL08965 10/08/2016 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB07855 11/08/2016 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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