CPF/CNPJ:
23656913315
Emissão:
05/04/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
37794/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 20 QDA.P CASA 07 - COHASERMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072340
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A29/02/2016,CONFORME RD N.99/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01305 | 05/04/2016 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A29/02/2016,CONFORME RD N.99/2016
|
2016NE01305 | 05/04/2016 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01871 | 05/04/2016 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01451 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,