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NOTA DE EMPENHO 2016NE09439

Favorecido

JUAREZ TRINTA FRRIRA FILHO
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

23651075320

Emissão:

22/11/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

249294/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 10.12.16EM DOM PEDRO G.DIAS GRACAARANHA P.DUTRA COM CINCODIARIAS E MEIA RD 3629/16EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE09439 22/11/2016 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 10.12.16EM DOM PEDRO G.DIAS GRACAARANHA P.DUTRA COM CINCODIARIAS E MEIA RD 3629/16EM ANEXO
2016NE09439 22/11/2016 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL14413 22/11/2016 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB12481 22/11/2016 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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