CPF/CNPJ:
23651075320
Emissão:
11/11/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
245150/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 17 QD. CASA 52 CONJ. COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA AS CIDADES DE ANAPURUS,ARAIOSES,CHAPADINHA,SANTA QUTERIA DO MARANHAO E TUTOIA,CONFORME RD N.3559/2016 E AUTORIZO DO GE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE08810 | 11/11/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/11/2016,4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA AS CIDADES DE ANAPURUS,ARAIOSES,CHAPADINHA,SANTA QUTERIA DO MARANHAO E TUTOIA,CONFORME RD N.3559/2016 E AUTORIZO DO GE
|
2016NE08810 | 11/11/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL13672 | 11/11/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11674 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,