CPF/CNPJ:
17939313304
Emissão:
21/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
259295/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 11 QUADRA E CASA 36 COND.H.RODRIGUES
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065015
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 09.12.16EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD FOLHA 02/03 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE09396 | 21/11/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 05.12 A 09.12.16EM CAXIAS COM 05 DIARIASE MEIA RD FOLHA 02/03 ANEXO
|
2016NE09396 | 21/11/2016 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.9396 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE09491 | 22/11/2016 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL14516 | 21/11/2016 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL14328 | 21/11/2016 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB12411 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00038 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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