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NOTA DE EMPENHO 2016NE10380

Favorecido

JORGE ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA
R$ 786,50
 

CPF/CNPJ:

12652881353

Emissão:

01/12/2016

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

262970/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA O CASA 07 CONJ RADIONAL SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO, PEDREIRAPRESIDENTE DUTRA E SAO JOAO DOS PATOS, NO PERIODO DE 12 A 17.12.16, PERFA-ZENDO O TOTAL DE 5 1/3 /(CINCO DIARIAS E MEIA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE10380 01/12/2016 786,50 786,50 786,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAXIAS, CODO, PEDREIRAPRESIDENTE DUTRA E SAO JOAO DOS PATOS, NO PERIODO DE 12 A 17.12.16, PERFA-ZENDO O TOTAL DE 5 1/3 /(CINCO DIARIAS E MEIA)
2016NE10380 01/12/2016 786,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL15324 01/12/2016 0,00 786,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB13216 01/12/2016 0,00 0,00 786,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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