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NOTA DE EMPENHO 2016NE08335

Favorecido

SAIRA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA BARRETO
R$ 994,50
 

CPF/CNPJ:

10719598320

Emissão:

31/10/2016

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

225880/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA MINAS GERAIS CHACARA603 BRASIL TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065770

Descrição

DESPESA COM 6,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3416, NO PERIODODE 16 A 22/10/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE08335 31/10/2016 994,50 994,50 994,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 6,5 DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 3416, NO PERIODODE 16 A 22/10/16
2016NE08335 31/10/2016 994,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL12799 31/10/2016 0,00 994,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB11188 31/10/2016 0,00 0,00 994,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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