CPF/CNPJ:
10415599334
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
67377/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA AUGUSTO DE LIMA 18
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A08/04/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR E RD N.196
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03006 | 13/05/2016 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 04 A08/04/2016,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR E RD N.196
|
2016NE03006 | 13/05/2016 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL04428 | 13/05/2016 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB03743 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,