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NOTA DE EMPENHO 2016NE05145

Favorecido

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

09404414387

Emissão:

22/07/2016

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

152969/16

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 07,CASA 76,QD. II-COHATRAC V TEL. 239 0205

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65052090

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 539, NOPERIODO DE 08 A 12/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE05145 22/07/2016 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 539, NOPERIODO DE 08 A 12/08/16TOTAL: 4,5 DIARIAS
2016NE05145 22/07/2016 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL07959 22/07/2016 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB06967 22/07/2016 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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