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NOTA DE EMPENHO 2016NE03688

Favorecido

PEDRO MARCAL PACHECO MELO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

07646291315

Emissão:

13/06/2016

Plano Interno:

FORTEATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

117270/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA B CASA 10

Municipio:

SAO LUIS - 223-4768

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATA ROMA NO PERIODODE 08.06 A 09.06.2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03688 13/06/2016 199,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE MATA ROMA NO PERIODODE 08.06 A 09.06.2016
2016NE03688 13/06/2016 199,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR INSUFICIENCIA DE SALDO
2016NE11878 30/12/2016 -199,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2016NL17510 13/06/2016 0,00 -199,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL05855 13/06/2016 0,00 199,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB04868 13/06/2016 0,00 0,00 199,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NS00171 13/06/2016 0,00 0,00 -199,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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