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NOTA DE EMPENHO 2016NE07222

Favorecido

KARINY VERAS RABELO
R$ 1.300,50
 

CPF/CNPJ:

02427865370

Emissão:

23/09/2016

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

210081/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA CEL EURIPDES BEZERRA 103 TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ E GRAJAU NOPERIODO DE 20 A 28.09.16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE07222 23/09/2016 1.300,50 1.300,50 1.300,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE IMPERATRIZ E GRAJAU NOPERIODO DE 20 A 28.09.16
2016NE07222 23/09/2016 1.300,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL10949 23/09/2016 0,00 1.300,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB09602 23/09/2016 0,00 0,00 1.300,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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