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NOTA DE EMPENHO 2016NE01765

Favorecido

JOERISMAR RIOS PEREIRA DE CARVALHO
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

51547600349

Emissão:

18/08/2016

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

167251/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 12, Q-09, C-32, RES.MANAINA

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERIODO DE 28/07 A 30/07/2016, PARA A OPERACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01765 18/08/2016 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA NO PERIODO DE 28/07 A 30/07/2016, PARA A OPERACAO
2016NE01765 18/08/2016 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL02340 18/08/2016 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB02626 18/08/2016 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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