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NOTA DE EMPENHO 2016NE02246

Favorecido

SERGIO FERNANDO SOUSA CABRAL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

45017204334

Emissão:

04/10/2016

Plano Interno:

PRVCPMMA001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

183870/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 20 QUADRA 35 CASA 14

Municipio:

SAO LUIS FON 245 1944

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPARDO CONGRESSO BRASILEIRODE GESTAO DE ORGANIZACAOAEREA DE SEGURANCA PUBLICA. PERIODO 24

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02246 04/10/2016 1.965,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDOVIAGEM PARA CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPARDO CONGRESSO BRASILEIRODE GESTAO DE ORGANIZACAOAEREA DE SEGURANCA PUBLICA. PERIODO 24
2016NE02246 04/10/2016 1.965,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE. POR NAO TER SEGUIDO VIAGEM.
2016NE03952 23/12/2016 -1.965,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2016NL05324 04/10/2016 0,00 -1.965,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2016NL03132 04/10/2016 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB03204 11/10/2016 0,00 0,00 1.965,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
2016NL05323 23/12/2016 0,00 0,00 -1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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