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NOTA DE EMPENHO 2016NE00294

Favorecido

HUGO RAPOSO PORTELA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

99193841353

Emissão:

18/07/2016

Plano Interno:

IGDFORTAL

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

153889/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA 03 CASA 03 COHATRAC V

Municipio:

SAO LUIS MA

Estado:

MA

CEP:

65054530

Descrição

EMPENHO REF. PAGT.DIARIASP/MUNICIPIO BARRA_DO COR DA P/COORDENAR PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO E BOLSA FAMI LIA, CONF. PROC.153889/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00294 18/07/2016 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PAGT.DIARIASP/MUNICIPIO BARRA_DO COR DA P/COORDENAR PRIMEIRO CICLO OFICINAS TECNICAS DO CADUNICO E BOLSA FAMI LIA, CONF. PROC.153889/16
2016NE00294 18/07/2016 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2016NL00599 18/07/2016 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2016OB00316 18/07/2016 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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