CPF/CNPJ:
96026456368
Emissão:
17/10/2016
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
219431/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL, 303 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS SUPERVISIONAR A MONTAGEM DO STAND EPARTICIPAR DA 28 EDICAODA FESTURIS NO PERIODO DE01 A 07/11/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00893 | 17/10/2016 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAA SERVIDORA ACIMA QUE IRAA GRAMADO/RS SUPERVISIONAR A MONTAGEM DO STAND EPARTICIPAR DA 28 EDICAODA FESTURIS NO PERIODO DE01 A 07/11/2016.
|
2016NE00893 | 17/10/2016 | 2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EXTORNAEM DECORRENCIA DA NAO REALIZACAO DA VIAGEM CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO.
|
2016NE00943 | 03/11/2016 | -2.751,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01914 | 17/10/2016 | 0,00 | -2.751,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01816 | 17/10/2016 | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00979 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.751,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 979/16 EM VIRTUDE DA NAOREALIZACAO DA VIAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO E
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2016GR00032 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.751,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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