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NOTA DE EMPENHO 2015NE00149

Favorecido

JOSE ARTUR LIMA CABRAL MARQUES
R$ 1.375,50
 

CPF/CNPJ:

17635055372

Emissão:

22/10/2015

Plano Interno:

GESTRACON

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

203524/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Unidade Gestora 530201

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA TURIACU QD 19 N. 18 BAIRRO QUINTA DO CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES TRATATIVAS AO PROJETO DA AVENIDA DOS HOLANDESES/LITORANEA NO PERIODO DE 26/10 A 28/10 EM BRASILIA E 28/10 A 29/10/2015 EM SAOPAULO COM 3 DIARIAS E MEIAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00149 22/10/2015 1.375,50 1.375,50 1.375,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES TRATATIVAS AO PROJETO DA AVENIDA DOS HOLANDESES/LITORANEA NO PERIODO DE 26/10 A 28/10 EM BRASILIA E 28/10 A 29/10/2015 EM SAOPAULO COM 3 DIARIAS E MEIAS.
2015NE00149 22/10/2015 1.375,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00467 22/10/2015 0,00 1.375,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00293 23/10/2015 0,00 0,00 1.375,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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